Консультации

Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

04.08.2022 484
Кто является плательщиком НДС, если ИП в РФ оказывает услуги по разработке сайта для ТОО в Казахстане?
ИП в РФ оказывает услуги по разработке сайта для ТОО в Казахстане. Кто является плательщиком НДС: ИП в РФ или ТОО в Казахстане?
15.02.2021 2073
Если ТОО импортировало товар по ГТД, нужно ли выписывать СНТ?
Вопрос касательно СНТ на импорт НЕ из стран ЕАЭС. Увидели информацию, что необходимо сдавать СНТ на товары, импортированные с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, не позднее начала перемещения, реализации товаров, по которым произведена...
04.03.2020 2993
Надо ли платить НДС за нерезидента при дистанционном обучении сотрудников?
Заключен договор с компанией из Польши об образовательных услугах. Данная компания обучала наших сотрудников в режиме онлайн, т.е. дистанционно. Возникает ли у нас обязательство по начислению НДС за нерезидента по услугам обучения в онлайн-режиме?
26.04.2017 2018
При исчислении размера разрешенного к зачету НДС участвует ли сумма уплаченного НДС за нерезидента?
Наша компания плательщик НДС, также есть необлагаемые обороты по реализации. При, используемом нами, пропорциональном методе, в зачет мы относим сумму НДС в размере доли облагаемого оборота. Но, у нас в декларации также присутствует стр.300.00.014- у...
26.07.2013 4812
Применение уменьшения НОД при благотворительной помощи
Наше ТОО приобрело беседки для детской площадки в КСК. Счет фактура на приобретение выписан с НДС.  Имеем ли мы право брать НДС в зачет. Если нет, то как быть когда придет камеральный контроль по НДС? Имеем ли мы право на льготу 3%?
25.07.2013 5145
Оборот при экспорте товара в страны Таможенного союза в форме 300.00
Заполняя декларацию по НДС не могу понять в какую строку заносить сумму оборота при экспорте товара в страны Таможенного союза, в строке 300.00.002 нужно ставить строку 300.01.007-это сумма НДС относимая в зачет по прочей реализации, облагаемой по ну...
24.07.2013 4735
НДС, подлежащий уплате в бюджет
Компания А по взаиморасчетам с компанией Б имеет начисленный НДС в размере 100 тенге. При этом имеет взаиморасчеты с нерезидентами и НДС уплаченный в отчетном периоде за нерезидента составляет 50 тенге.  Какую сумму НДС в бюджет должна запл...
23.07.2013 5328
Правомерность невыдачи счет-фактуры
Водитель нашей компании заправляется на АЗС  ему выдают талон. При выдаче счетов-фактуру них установлен порядок: за прошлый месяц получить счета-фактуры не позднее 10 числа текущего месяца. Получилось так, что в июне мы не успели забрать по...
22.07.2013 4090
НДС по торговой марке за нерезидента
ТОО приобрел с России с аукциона производственное оборудование и торговую марку (счет/фактура выписано раздельно на имущество и торговую марку). На ввозимое оборудование НДС уплачен методом зачета. Торговая марка является товаром?  ...
19.07.2013 7427
НДС за нерезидента в форме 300.00
Наше ТОО заключила договор с нерезидентом (РФ) на оказания услуг через глобальную сеть. Данная услуга не облагается КПН у источника выплаты в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 192 НК РК. Но согласно п.1 ст. 241 НК РК данная услуга подлежит облож...